麻陽苗族自治縣教育局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣教育局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度,擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育,努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃,儀器的購置和更新計劃,處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置情況
教育局為全額撥款行政單位,設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室;設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算3016.21萬元,比上年預算減少13263.2萬元,減少439.7%,(上級財政補助收入的減少)。其中:一般公共預算撥款收入3016.21萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2024年支出預算3016.21萬元,比上年預算減少13263.2萬元,減少439.7%(上級財政補助收入的減少)。其中:一般公共服務支出3016.21萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算3016.21萬元,比上年預算增加22.8萬元,增長0.7%。其中:教育支出3016.21萬元,具體安排情況如下:
1、基本支出
2024年年初預算數為1724.81萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1324.21萬元,商品和服務支出96萬元,對個人和家庭的補助支出304.6萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為1291.4萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中:教育教育管理事務專項79萬元,主要用於行政運行支出;普通教育專項812.5萬元,主要用於其他普通教育支出;進修及培訓專項399萬元,主要用於教師培訓和進修開支。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費96萬元,比上年預算增加23萬元。主要是財政預算人均公用經費標準提高0.2萬元/人而增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算10萬元,較上年決算持平,其中:公務接待費10萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排92萬元,主要包括:辦公費8萬元、水費2萬元、電費6萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費12萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、公務接待費10萬元、維修費2萬元、其他交通費6萬元。
4、政府采購預算情況
2024年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023年末,本部門沒有車輛。
6、新增資產配置情況
無新增資產(有新增資產的說明資產配置情況)
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2024年我單位整體支出3016.21萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。