麻陽苗族自治縣文旅廣體局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況

一、 部門職責

1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規,擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施,指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。

2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費,指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。

3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃,指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展,推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。

4.指導全縣文化藝術創作與生產,管理全縣性重大文化活動,重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團,推動各門類藝術的發展。

5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業,指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館(站)、體育館事業和基層文化體育建設;指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。

6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展,推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。

7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展,對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管,推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設,依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。

9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發,促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略,組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場,擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。

10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設,引導休閑度假;監測全縣旅遊經濟運行,負責旅遊統計及行業信息發布;協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。

11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任;規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為;組織實施國家確定的各類旅遊區(點)、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準,組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作;審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案;審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案;負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援;指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設;加強對旅遊市場實施監督管理。

12.指導旅遊教育、培訓工作,製定並組織實施全縣旅遊人才規劃,指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準;指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作;聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。

13.統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群眾性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設,指導公共體育設施建設,負責公共體育設施的監督管理。

14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,加強體育後備人才建設,推進青少年體育工作。

15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

16.組織推進全縣廣播電視公共服務,負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理,對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。

17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。

18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

    內設機構設縣文化旅遊廣電體育局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個,股室14個,共計15個職能股室。核定編製15人,其中,行政編15人,工勤編2人。下設9個二級單位。截至202112月底,實有人數43人,其中在職35人。

(二)決算單位構成。

    麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2021年部門決算匯總公開單位構成包括:麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局本級。

第二部分部門決算表

(公開9張表附後)

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計990.17萬元(其中:本年收入990.17萬元,年初結轉和結餘0萬元),比2020年度1071.96萬元減少81.79萬元,減幅7.63%,減少主要原因:人員調出,人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支減少。

2021年度支出總計990.17萬元(其中:本年支出990.17萬元,年末結轉和結餘0萬元),比2020年度1071.96萬元減少81.79萬元,減幅7.63%,減少主要原因:人員調出,人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支減少。

二、收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計990.17萬元,其中:財政撥款收入990.17萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計990.17萬元,其中:基本支出990.17萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入合計990.17萬元(不含年初財政撥款結轉和結餘資金)。比2020年度1071.96萬元減少81.79萬元,減幅7.63%,減少主要原因:人員調出,人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支減少。

財政撥款支出合計990.17萬元(不含年末財政撥款結轉和結餘資金),比2020年度1071.96萬元減少81.79萬元,減幅7.63%,減少主要原因:人員調出,人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   (一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出990.17萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少81.79萬元,減幅7.63%,主要是:人員調出,人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財一般公共預算政撥款支出990.17萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務支出619.67萬元,占62.58%;文化旅遊體育與傳媒支出279.15萬元,占28.19%,社會保障和就業支出36.43萬元,占3.68%,衛生健康支出24.49萬,占2.48%,住房保障支出30.43萬元,占3.07%

   (三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為633.22萬元,支出決算數為990.17萬元,完成年初預算的156.37%,其中:

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1.96萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是因人員調整經費增加。

2、一般公共服務支出(類)民族事務(款)行政運行(項)。

年初預算為462.86萬元,支出決算為617.71萬元,完成年初預算的133.46%,決算數大於年初預算數的主要原因是:人員工資上調以及辦公費用的增加。

   3、文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化和旅遊(款)行政運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為27萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是因專用材料費用的增加。

4、文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化和旅遊(款)其他文化和旅遊支出(項)。

年初預算為55萬元,支出決算為132.66萬元,完成年初預算的241.2%,決算數大於年初預算數的主要原因是因專用材料費用的增加。

   5、文化旅遊體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是體育館相關開支增加。

6、文化旅遊體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為17.54萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是體育館相關開支增加。

7、文化旅遊體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。

年初預算為10萬元,支出決算為45萬元,完成年初預算的450%,決算數大於年初預算數的主要原因是體育館相關開支增加。

8、文化旅遊體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為11.96萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是支付直播衛星戶戶通工程款。

    9、文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化旅遊體育與傳媒支出(款)其他文化旅遊體育與傳媒支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為42萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是專用設備購置費用增加。

10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為42.02萬元,支出決算為36.43萬元,完成年初預算的86.70%,決算數小於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為26.32萬元,支出決算為24.49萬元,完成年初預算的93.05%,決算數小於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為37.02萬元,支出決算為30.43萬元,完成年初預算的82.20%,決算數小於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出990.17萬元,其中:人員經費624.35萬元,占基本支出的63.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等;公用經費365.82萬元,占基本支出的36.95%,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為1.14萬元,完成預算的14.25%決算數小於預算數的主要原因是:機構改革,厲行節約其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年度無因公出國(境)費支出預算。本年與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排因公出國(境)費支出

公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為1.14萬元,完成預算的14.25%,決算數小於預算數的主要原因單位本著一切從嚴從檢原則,打緊公務接待開支,盡量做到能不接待決不接待,與上年相比增加0.56萬元,增加96.55%,增長的主要原因是檢查次數增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車運行維護費預算。本年與上年相比減少1.34萬元,主要原因是今年未安排公務用車運行維護費

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.14萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.14萬元,全年共接待來訪團組5個、來賓60人次,主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,2021年我單位更新公務用車0輛。截至20211231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2021年度無政府基金預算收入支出。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出365.82萬元,比上年決算數371.96萬元減少6.14萬元,減幅1.65%。主要原因是:公務用車運行維護費、其他交通費用減少。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費21.36萬元,用於開展三區人才業務培訓,人數25人,內容為麻陽苗族自治縣“三區”人才支持計劃文化工作者培訓。選派工作經費由中央財政按每人每年2萬元標準撥付,主要用於購買人員保險、按規定解決差旅費等,我單位根據選派人員的服務時限和服務內容等進行統籌發放。下派人員按每人每天100元標準補助,用於教育培訓、按規定解決差旅費等。選派工作經費主要用於支付選派隊到受援地的工作補助、交通差旅費用、保險和培訓費用,每人每月補助200元,全年2400元,一年發放交通差旅補貼2600元。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,無此項開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導幹部用車0輛;機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用於公務辦事,單位價值50萬元以上通用設備0台(套);單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

十三、2021年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預算的財政資金納入部門整體績效評價,從評價情況看,2021年,在縣委、縣政府的正確領導下,我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神,緊緊圍繞圍繞縣委“打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標,按照《政府工作報告》的工作部署,求真務實,紮實工作,各項工作取得了一定的成效。實施公共文化場館免費開放。关键词2充分發揮現有公共文化設施服務功能,實行文化館、圖書館、紀念館、鄉鎮綜合文化站、村文化室免費開放。本部門績效評價結果為優,達到了預期績效目標,並根據要求將評價結果在門戶網站公開。部門整體支出績效評價報告附後。

本部門本年度沒有項目支出。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)用於購買和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2021年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔20221號)文件的相關要求,我單位對2021年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價,現將整體支出績效情況報告如下:

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局為全額撥款行政單位。核定編製15人,其中:行政編12人,事業編3人。截至202112月份,實有人數64人,其中:在職43人,退休21人。內設辦公室1個,股室9個,共計10個職能股室。

二、單位主要職能與年度績效目標

本單位主要職能與年度績效目標:

1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規,擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施,指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。

2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費,指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。

3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃,指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展,推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。

4.指導全縣文化藝術創作與生產,管理全縣性重大文化活動,重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團,推動各門類藝術的發展。

5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業,指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館(站)、體育館事業和基層文化體育建設;指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。

6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展,推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。

7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展,對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管,推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設,依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。

9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發,促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略,組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場,擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。

10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設,引導休閑度假;監測全縣旅遊經濟運行,負責旅遊統計及行業信息發布;協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。

11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任;規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為;組織實施國家確定的各類旅遊區(點)、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準,組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作;審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案;審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案;負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援;指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設;加強對旅遊市場實施監督管理。

12.指導旅遊教育、培訓工作,製定並組織實施全縣旅遊人才規劃,指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準;指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作;聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。

13.統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群眾性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設,指導公共體育設施建設,負責公共體育設施的監督管理。

14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,加強體育後備人才建設,推進青少年體育工作。

15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

16.組織推進全縣廣播電視公共服務,負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理,對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。

17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。

18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

三、2021年度整體支出及管理情況

2021年預算總收入990.17萬元,其中年初預算安排633.22萬元。實際總支出990.17萬元,其中基本支出990.17萬元,占年初預算基本支出的174.26%,占全年總支出的100%;項目支出0萬元,其中縣級財政項目支出0萬元,占年初預算項目支出的0%,占全年總支出的0%

1、基本支出情況

2021年基本支出990.17萬元,占總支出的100%;其中人員經費支出624.35萬元,占基本支出的63.05%;公用經費支出365.82萬元,占基本支出的36.94%。具體包括:

1)、工資福利支出588.93萬元,對個人和家庭的補助35.42萬元。

2)、商品和服務支出365.81萬元(辦公費19.78萬元、印刷費14.73萬元、谘詢費7.9萬元、水費1.3萬元、電費2.36萬元、郵電費4.37萬元、物業管理費0.61萬元、差旅費8.15萬元、維修(護)費17.41萬元、培訓費21.36萬元、公務招待費1.14萬元、專用材料費20.5萬元、勞務費116.36萬元、工會經費27.87萬元、其他交通費用2.48萬元、其他商品和服務支出99.49萬元)。

2、“三公”經費支出情況,“三公”經費年初預算8元,其中公務用車運行費0萬元,公務接待費8萬元。實際“三公”經費支出1.14萬元,占年初預算的14.25%,其中公務接待費1.14萬元,占年初預算的14.25%

3、資金管理情況

本單位通過健全完善資金管理製度,嚴格執行各項資金管理製度,加強單位資金管理,強化內部會計控製,加強經濟活動的風險防範和管理,提高財務人員綜合素質等諸多措施,加強本單位的資金管理,提高經濟效益,促進本單位持續、健康、穩定的發展。

四、整體支出績效目標完成情況

2021年,在縣委、縣政府的正確領導下,我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神,緊緊圍繞圍繞縣委“打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標,按照《政府工作報告》的工作部署,求真務實,紮實工作,各項工作取得了一定的成效。實施公共文化場館免費開放。关键词2充分發揮現有公共文化設施服務功能,實行文化館、圖書館、紀念館、鄉鎮綜合文化站、村文化室免費開放,為全縣廣大群眾提供經常性的文化服務。截至年底,縣圖書館共接待讀者7.07萬餘人次,紀念館接待觀眾8萬餘人次,文化館舉辦舞蹈、樂器、寫作、攝影、書畫等各類免費培訓班9期、講座6次期,參加人數共3880餘人次。

五、存在的問題

六、改進措施和有關建議

    1、強化內部管理,進一步完善管理製度。

    2、建議縣級預算安排好經費,確保實施到位。