麻陽苗族自治縣統計局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣統計局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職責:1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規,完成國家和省市規定的統計調查任務,檢查、監督統計法的實施情況,查處各類統計違法行為;2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃;3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議;4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報;5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係;指導各基層單位加強統計基礎建設;6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站,組織協調全縣城鎮經濟調查、農村經濟調查工作和各項普查工作;7、組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳培訓工作;8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位,內設辦公室、行政審批服務股(法製股)、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室,下設四個正股級事業單位(農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站,均為全額撥款)。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣統計局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算891.84萬元,比上年預算增加371.67萬元,增長71.45%,其中:經費撥款800.29萬元,增加的原因是安排人口普查兩員經費及政府購買服務專項經費。
2、支出預算
2021年支出預算891.84萬元,比上年預算增加371.67萬元,增長71.45%,增加的原因是安排人口普查兩員經費及政府購買服務專項經費。其中:一般公共服務支出842.05萬元、社會保障和就業支出20.72萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.43萬元、住房保障支出16.64萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算800.29萬元,比上年預算增加334.11萬元,增長71.67%。其中:一般公共服務支出750.50萬元,占93.78%、社會保障和就業支出20.72萬元,占2.59%、醫療衛生與計劃生育支出12.43萬元,占1.55%、住房保障支出16.64萬元,占2.08%。 具體安排情況如下:
1、基本支出
2021年年初預算數為265.29萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出226.54萬元,商品和服務支出36.75萬元,對個人和家庭的補助支出2萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數535萬元(全國第七次人口普查兩員經費、政府購買服務人員經費、勞動力調查等經費)。其中:專項商品和服務支出201萬元,主要用於全國第七次人口普查經費、勞動力調查辦公培訓、勞務派遣人員等各項支出;專項對個人和家庭的補助334萬元用於城鄉一體化記賬戶補助及人口普查兩員經費。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費103.58萬元,比上年預算增加26.47萬元。主要是增加了專項工作經費以及上年結餘經費。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算0.69萬元,較上年決算數增加0.1萬元,增加的主要原因有第七次全國人口普查工作來人檢查及兄弟縣市工作交流,其中:公務接待費0.69萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排32.01萬元,主要包括:辦公費1.67萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費1.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.19萬元、維修費0萬元、其他交通費15.75萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元,其中:一般公共預算撥款安排0萬元、基金預算撥款安排0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末,本部門共有車輛0輛.
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出800.29萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,單位安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣統計局2021年預算公開表