目 錄

第一部分 2024年部門預算編製說明

一、部門職能職責

二、機構設置情況及部門預算構成情況

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算情況

六、其他情況說明

第二部分 2024年預算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

麻陽苗族自治縣市場監督管理局2024年部門預算編製說明

一、部門職能職責

麻陽苗族自治縣市場監督管理局主要負責:市場綜合監督管理;市場主體統一登記注冊;組織和指導市場監管綜合執法工作;監督管理市場秩序;宏觀質量管理;產品質量安全監督管理;特種設備安全監督管理;食品安全監督管理綜合協調;食品安全監督管理;統一管理計量工作;統一管理標準化工作;統一管理檢驗檢測工作;統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作;市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作;實施知識產權戰略,配合推進知識產權強縣建設;保護知識產權;知識產權創造運用;組織開展有關服務領域消費維權工作;藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理;監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理製度,配合有關部門實施國家基本藥物製度;藥品、醫療器械和化妝品質量管理;責藥品、醫療器械和化妝品上市後風險管理;實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查;職責範圍內食品藥品行業安全生產工作;縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

麻陽苗族自治縣市場監督管理局為全額撥款行政單位,內設機構13個和18個派出機構。

麻陽苗族自治縣市場監督管理局內設機構分別為:1、辦公室,2、行政審批服務股(政策法規股),3、信用監督管理股,4、廣告網絡交易監管股(價格監督檢查和反不正當競爭股、規範直銷與打擊傳銷辦公室),5、標準化認證認可監管股(知識產權保護監管股),6、計量產品質量安全監管股,7、食品安全綜合協調、生產、流通監管股,8、餐飲食品安全監督管理股,9、特種設備安全監察股,10、消費者權益保護股(投訴舉報應急辦),11、藥品醫療器械化妝品監管股,12、科技和財務股,13、人事政工股(小微企業個體工商戶專業市場黨建工作辦公室、督查室)。

麻陽苗族自治縣市場監督管理局下設18個派出機構。即:高村鎮市場監督管理所、郭公坪鎮市場監督管理所、錦和鎮市場監督管理所、堯市鎮市場監督管理所、岩門鎮市場監督管理所、蘭裏鎮市場監督管理所、呂家坪鎮市場監督管理所(含銅礦管理處)、江口墟鎮市場監督管理所(8個鎮所),文昌閣鄉市場監督管理所、大橋江鄉市場監督管理所、隆家堡鄉市場監督管理所、舒家村鄉市場監督管理所、蘭村鄉市場監督管理所、譚家寨鄉市場監督管理所、石羊哨鄉市場監督管理所、板栗樹鄉市場監督管理所、和平溪鄉市場監督管理所、黃桑鄉市場監督管理所(10個鄉所),協助、配合各鄉鎮人民政府負責管理管轄區域內的市場監督管理綜合執法工作。

我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣市場監督管理局本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2024年收入預算1985.97萬元,比上年預算減少29.36萬元,減少1.46%,減少原因:上級財政補助收入。其中:一般公共預算撥款收入1985.97萬元。

2、支出預算

2024年支出預算1985.97萬元,比上年預算減少29.36萬元,減少1.46%,減少原因:項目支出減少。其中:一般公共服務支出1550.01萬元、社會保障和就業支出202.85萬元、衛生健康支出98.88萬元、住房保障支出134.23萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1985.97萬元,比上年預算減少29.36萬元,減少1.46%。其中:一般公共服務支出1550.01萬元,占78.05%、社會保障和就業支出202.85萬元,占10.21%、衛生健康支出98.88萬元,占4.98%、住房保障支出134.23萬元,占6.76%。具體安排情況如下:

1、基本支出

2024年年初預算數為1887.97萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1770.63萬元,商品和服務支出73.95萬元,對個人和家庭的補助支出43.39萬元。

2、項目支出

2024年年初預算數為98萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中:1、專項工作經費8萬元,主要用於打擊傳銷專項經費,食品工作經費、消費維權工作經費、黨建工作經費、特種設備安全監察工作經費、平安建設工作經費、標準化、計量標準及器具,認證認可,工業產品質量,反不正當競爭,“雙隨機、一公開”監管經費等;2、食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設專項經費20萬元,主要用於農產品和食品抽檢費; 3、政務服務利企便民“微改革”經費20萬元,主要用於注冊中心辦理企業營業護照刻章費;4、市場監督管理專項50萬元,主要用於為完成省市場監督管理局統一部署或者組織的市場監管任務而給予的資金補助,包括深化商事製度改革、信用監管、反壟斷、價格監督和反不正當競爭、網絡交易監管、廣告監管、產品質量安全監管、食品安全監管、特種設備安全監管、計量監管、認證認可、消費者權益保護、優秀案例評選、法治建設、科技、綜合規劃與管理等市場監管工作補助。

五、政府性基金預算

2024年無政府性基金預算數據。

六、其他情況說明

1、機關運行經費

2024年預算單位安排的機關運行經費73.95萬元,比上年預算增加25.51萬元。主要是辦公經費、差旅費、水費、電費、郵電費等支出項目的增加。

2、“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算4.48萬元,較上年決算持平。其中:公務接待費2.89萬元,公務用車運行費1.59萬元。

3、一般性支出情況

2024年單位一般性支出預算安排71.11萬元,主要包括:辦公費 10萬元、水費1萬元、電費5 萬元、郵電費1萬元、差旅費8.5萬元、公務用車運行維護費1.59萬元、公務接待費 2.89 萬元、工會經費38.1萬元、其他交通費3.04萬元。

4、政府采購預算情況

年初部門預算未安排政府采購資金計劃

5、國有資產占有情況

截至2024年末,本部門共有車輛1輛,其中:縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單價50 萬元以上通用設備0台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。

6、新增資產配置情況

無新增資產

7、重點項目預算的績效目標情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2024年我單位整體支出1985.97萬元,全部實行整體支出績效目標管理。

編報績效目標的項目4個,涉及項目支出98萬元,其中:1、專項工作經費8萬元,主要用於打擊傳銷專項經費,食品工作經費、消費維權工作經費、黨建工作經費、特種設備安全監察工作經費、平安建設工作經費、標準化、計量標準及器具,認證認可,工業產品質量,反不正當競爭,“雙隨機、一公開”監管經費等;2、食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設專項經費20萬元,主要用於農產品和食品抽檢費; 3、政務服務利企便民“微改革”經費20萬元,主要用於注冊中心辦理企業營業護照刻章費;4、市場監督管理專項50萬元,主要用於為完成省市場監督管理局統一部署或者組織的市場監管任務而給予的資金補助,包括深化商事製度改革、信用監管、反壟斷、價格監督和反不正當競爭、網絡交易監管、廣告監管、產品質量安全監管、食品安全監管、特種設備安全監管、計量監管、認證認可、消費者權益保護、優秀案例評選、法治建設、科技、綜合規劃與管理等市場監管工作補助;全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣市場監督管理局2024年部門預算公開表