麻陽苗族自治縣城市管理行政執法大隊 2019年收支預算總表

  單位:萬元
收                  入 支                  出
項         目 本年預算 項         目 本年預算 項         目 本年預算 其中:一般預算撥款
一、一般公共預算撥款 838.28 一、一般公共服務支出 一、基本支出 838.28 838.28
    經費撥款 838.28 二、國防支出    工資福利支出 736.68 736.68
    提前通知專項撥款 三、公共安全支出    商品和服務支出 72.23 72.23
四、教育支出    對個人和家庭的補助 29.37 29.37
五、科學技術支出 二、項目支出
二、基金預算撥款 六、文化體育與傳媒支出    專項商品和服務支出
三、財政專戶撥款 七、社會保障和就業支出 68.76       專項對個人和家庭的補助
四、上級補助收入 八、醫療衛生與計劃生育支出 42.28       債務利息及費用支出
五、附屬單位上繳收入 九、節能環保支出       資本性支出(基本建設)
六、其它收入 十、城鄉社區支出 679.78       資本性支出
十一、農林水支出       對企業補助(基本建設)
十二、交通運輸支出       對企業補助
十三、資源勘探信息等等支出       對社會保障基金補助
十四、商業服務業等支出       其他支出
十五、金融支出 三、對附屬單位補助支出
十六、援助其他地區支出 四、上繳上級支出
十七、國土海洋氣象等支出
十八、住房保障支出 47.46
十九、糧油物資儲備支出
二十、災害防治及應急管理支出
二十、其他支出
二十一、轉移性支出
二十二、債務還本支出
二十三、債務付息支出
二十四、債務發行費用支出
本 年 收 入 合 計 838.28 本 年 支 出 合 計 838.28 本 年 支 出 合 計 838.28 838.28
七、用事業基金彌補收支差額 二十五、結轉下年支出 五、結轉下年支出
收 入 總 計 838.28 支 出 總 計 838.28 支 出 總 計 838.28 838.28