2019年度麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府部門決算填報說明
2019年度麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府部門決算填報說明
一、基本情況
本單位為 麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府 所屬 1 級預算單位,單位性質為 其他 單位,決算編報類型為 鄉鎮匯總錄入表 ,按照 政府 會計製度填報決算數據。
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共 2 個。
二、基礎數據核對情況
(一)財政資金對賬情況。
財政撥款核對情況。
本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入35,646,472.65元,財政部門撥款對賬單35,646,472.65元,其中:一般公共服務支出17,014,495.06元,占47.73%;文化體育與傳媒支出2,052,000.00元,占5.75%;社會保障和就業支出為1,446,900.00元,占4.06%;衛生健康支出2,636,960.59元,占7.4%;節能環保支出500,000.00元,占1.5%;城鄉社區支出938,200.00元,占2.63%;農林水支出9,661,817.00元,占27.1%;災害防治及應急管理支出169,100.00元,占0.47%;住房保障支出1,227,000.00元,占3.45%。
(二)與上年指標核對情況。
1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
4. 主要指標上下年變動情況說明:
本年度項目支出為2,252,000.00元,比上年度減少2,141,197.00元,減幅48.74%,主要是項目減少。本年度單位培訓費19,728.50元,比上年度減少14,669.00元,減幅42.65%,主要原因:培訓減少。本年度單位公務接待費支出為10,828.00元,比上年度減少74,152.00元,減幅87.26%,主要原因:本年公務接待費未支付完。獨立編製機構數2個,比上年度減少7個,屬於單位機構核定調整,人員增加3人,為人員調入。詳見附表:主要指標變動情況。
三、報表審核情況
(一)審核情況。
麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。
(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
無建議
四、決算數據其他需要說明的情況
1.“三公”經費支出情況說明
麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府2019年“三公”經費支出合計135,540.97元,比上年決算數減少83,645.40元,減幅38.16%。其中:公務用車運行費124,712.97元,比上年減少9,493.40元,減幅7.07%;公務接待費10,828.00元,比上年減少74,152.00元,減幅87.26%,主要原因:本年公務接待費未支付完。本單位現有車輛1台,公務接待29次,108人。