麻陽苗族自治縣高村鎮2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣高村鎮2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,落實上級黨委、政府的各項決議和決定,落實科學發展觀,堅持以人為本,製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法,並組織實施。
2、以經濟建設為中心,加強農村基層基礎係列化建設,強化機關幹部作風,增強“雙向”服務意識,提高辦事效率,促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議,執行上級黨政機關的決定和命令,保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設,做好黨的工作;加強勤政、廉政建設;加強幹部隊伍的管理,充分發揮基層黨組織在“四化”,建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃,並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理,以法治鎮,建設文明小區,驅邪鎮惡,打擊犯罪,穩定社會秩序,保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則,抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設,全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃,並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發,匯集和傳播經濟信息,組織和協調各行各業,為企業和合作經濟組織服務,管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規,對本行政區域內各行業各企業實行監督,保障合作經營和個體經營者照章納稅,守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間,政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣高村鎮設行政單位5個,事業單位6個,分別為黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦,衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣高村鎮本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算3099.06萬元,比上年減少21.08萬元,減少0.67%。減少的原因是財政預算公用經費調減,績效獎由縣財政部分負擔,根本原因是人員調出及退休等異動引起的。其中:經費撥款2719.65萬元,上年結轉結餘379.41萬元。
2、支出預算
2021年支出預算3099.06萬元,比上年減少21.13萬元,減少0.67%。減少的原因是財政預算公用經費調減,績效獎由縣財政部分負擔,根本原因是人員調出及退休等異動引起的。其中:一般公共服務支出1616.41萬元、公共安全支出4.8萬元、文化體育與傳媒支出196.17萬元、社會保障和就業支出249.88萬元、衛生健康支出359.08萬元、節能環保支出20.07萬元、城鄉社區支出17.79萬元、農林水支出436.8萬元、住房保障支出168.94萬元、災害防治及應急管理支出29.12萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2719.65萬元,比上年預算減少21.08萬元,減少0.67%,其中:一般公共服務支出1270.07萬元,占46.71%、文化體育與傳媒支出196.17萬元,占7.21%、社會保障和就業支出242.88萬元,占8.93%、衛生健康支出359.08萬元,占13.2%、城鄉社區支出17.79萬元,占0.65%、農林水支出436.8萬元,占16.06%、住房保障支出168.94萬元,占6.21%、災害防治及應急管理支出27.92萬元,占1.03%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2021年年初預算數為2677.15萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出2342.34萬元,商品和服務支出308.1萬元,對個人和家庭的補助支出26.71萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為42.5萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中:老政府大院維修支出30萬元,財政所運行維護費2.5萬元,其他應急管理支出10萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年一般公共預算撥款安排的行政運行經費510.09萬元,比上年預算減少97.82萬元,原因為厲行節約,壓減各項日常支出。
2、“三公”經費預算
2021年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算12.5萬元,較上年決算增加2.28萬元,主要原因是上年未支出的接待費需要在今年支付。其中:公務接待費7.5萬元,公務用車運行費5萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排278.69萬元,主要包括:辦公費112.69萬元、水費0萬元、電費12萬元、公務用車運行維護費5萬元、差旅費12萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7.5萬元、維修費0萬元、其他交通費129.5萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末,本部門共有車輛3 輛,其中:縣級領導幹部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出2719.65萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個,涉及項目支出42.5萬元,其中:老政府大院維修支出30萬元,財政所網絡維護費2.5萬,其他應急管理支出10萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。