2019年度麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府部門決算填報說明

一、基本情況

本單位為  麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府    所屬   1   級預算單位,單位性質為  其他   單位,決算編報類型為   鄉鎮匯總錄入表   ,按照  政府    會計製度填報決算數據。

納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共  2 個。

二、基礎數據核對情況

(一)財政資金對賬情況。

財政撥款核對情況。

本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入9,904,020.59元,財政部門撥款對賬單9,904,020.59元,其中:一般公共服務支出5,336,083.53元,占53.88%;文化體育與傳媒支出294,800.00元,占2.98%;社會保障和就業支出為478,200.00元,占4.83%;衛生健康支出591,856.00元,占5.98%;節能環保支出150,000.00元,占1.51%;城鄉社區支出144,400.00元,占1.46%;農林水支出2,401,581.06元,占24.25%;災害防治及應急管理支出213,400.00元,占2.15%;住房保障支出293,700.00元,占2.96%。

 (二)與上年指標核對情況。

1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:

核對正確,無差異。

2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:

 核對正確,無差異。

3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:

 核對正確,無差異。

4. 主要指標上下年變動情況說明:

本年度項目支出為780,967.06元,比上年度減少256,987.94元,減幅24.76%,主要是項目減少。本年度單位會議費總支出為31,300.00元,比上年度增加18,873.00元,增幅151.87%,主要原因:扶貧會議增加。公務接待費86,915.00元,比上年減少43,678.00元,減幅33.45%,主要原因:壓減“三公”經費。獨立編製機構數2個,比上年度減少2個,屬於單位機構核定調整,人員增加2人,為人員調入。詳見附表:主要指標變動情況。

 三、報表審核情況

(一)審核情況。

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。

(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

無建議

四、決算數據其他需要說明的情況

1.“三公”經費支出情況說明

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府2019年“三公”經費支出合計116,118.00元,比上年決算數減少49,765.35元,減幅30%。其中:公務用車運行費29,203.00元,比上年減少6,087.35元,減幅17.25%;公務接待費86,915.00元,比上年減少43,678.00元,減幅33.45%,主要原因:壓減“三公”經費。本單位現有車輛1台,公務接待218次,562人。