一、基本情況

本單位為  麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府    所屬   1   預算單位,單位性質  其他   單位,決算編報類型為   鄉鎮匯總錄入表   ,按照  政府    會計製度填報決算數據。

納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共  2 個。

二、基礎數據核對情況

(一)財政資金對賬情況。

財政撥款核對情況。

本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收12,031,242.45元,財政部門撥款對賬單12,031,242.45其中:一般公共服務支出6,109,240.69元,49.53%文化體育與傳媒支出540,700.00元,4.39%社會保障和就業支出為567,400.00元,4.6%衛生健康支出612,456.00元,4.95%節能環保支出150,000.00元,1.21%農林水支出4,185,716.00元,33.86%災害防治及應急管理支出80,000.00元,占0.65%;住房保障支出331,600.00元2.69%

(二)與上年指標核對情況。

1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:

核對正確,無差異。

2.資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:

核對正確,無差異。

3.資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:

核對正確,無差異。

4.主要指標上下年變動情況說明:

本年財政應返還額度1,526,000.34元,比上年增加395,988.94元,增幅29.77%,主要是財政欠撥經費。本年度單位會議費總支出為70,200.00元,比上年度增加56,989.00,431.38%,主要原因:扶貧會議相對增加人員增加2人,為人員調。詳見附表:主要指標變動情況。

三、報表審核情況

(一)審核情況。

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。

(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

無建議

四、決算數據其他需要說明的情況

1.“三公”經費支出情況說明

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府2019“三公”經費支出合計78739.35元,比上年決算數減少745792元,36.77%。其中:公務用車運行費27591.35元,比上年減少47934元,54.31%公務接待費52948.00元,比上年增加2124元,4%。本單位現有車輛1台,公務接待125373,主要原因是部分當年招待費未及時支付