2019年度麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府部門決算填報說明
2019年度麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府部門決算填報說明
一、基本情況
本單位為 麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府 所屬 1 級預算單位,單位性質為 其他 單位,決算編報類型為 鄉鎮匯總錄入表 ,按照 政府 會計製度填報決算數據。
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共 2 個。
二、基礎數據核對情況
(一)財政資金對賬情況。
財政撥款核對情況。
本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入10,198,825.62元,財政部門撥款對賬單10,198,825.62元,其中:一般公共服務支出5,641,561.46元,占55.32%;文化體育與傳媒支出149,500.00元,占1.46%;社會保障和就業支出為313,100.00元,占3.06%;衛生健康支出561,147.16元,占5.5%;節能環保支出100,000.00元,占0.98%;城鄉社區支出59,900.00元,占0.58%;農林水支出3,061,217.00元,占30.02%;災害防治及應急管理支出60,000.00元,占0.59%;住房保障支出252,400.00元,占2.47%。
(二)與上年指標核對情況。
1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
4. 主要指標上下年變動情況說明:
本年度一般公共預算財政撥款收入10,198,825.62元,比上年減少2,463,549.40元,減幅19.46%,主要是項目減少。項目支出為1,295,940.00元,比上年度減少3,767,507.00元,減幅74.41%,主要是項目減少。財政應返還額度1,234,275.57元,比上年度增加406,649.37元,增幅49.13%,主要原因:財政欠撥經費。本年度單位培訓費總支出為0元,比上年度減少18,732.00元,減幅100%,主要原因:培訓減少。人員增加6人,為人員調入。詳見附表:主要指標變動情況。
三、報表審核情況
(一)審核情況。
麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。
(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
無建議
四、決算數據其他需要說明的情況
1.“三公”經費支出情況說明
麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府2019年“三公”經費支出合計48,705.30元,比上年決算數減少20,873.70元,減幅30%。其中:公務用車運行費30,309.30元,比上年減少12,987.70元,減幅30%;公務接待費18,396.00元,比上年減少7,886.00元,減幅30%,主要是壓減“三公”經費。本單位現有車輛1台,公務接待121次363人。